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内设机构
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日期:2022-12-02
来源:
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内设机构: | (一)办公室。负责机构日常运转工作,承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作,指导和监督内部审计工作。 (二)财政审计股。组织对本级财政执行和其他财政收支情况审计;组织对乡镇(工业区)人民政府财政预算的执行情况、决算以及其他财政收支情况审计;组织对县预算执行情况和其他财政收支情况进行监督检查;组织对县管领导干部经济责任行履行情况进行审计;开展国有企业财务收支、资产负债损益情况审计;开展相关专项审计(调查);完成局领导交办的其他审计事项。 (三)行政事业审计股。组织与县财政有拨款关系的县人大、政协、公安以及党的工作部门、群团组织等部门(含直属单位)的财政财务收支情况审计;负责县政府有关部门(含直属单位)的财政财务收支情况审计;开展相关专项审计(调查);完成局领导交办的其他审计事项。 (四)重大项目投资审计股。根据上级审计机关的委托和授权,审计国家省市在我县的重点建设项目的预算执行情况和决算情况;开展县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算情况审计;开展县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况审计;开展自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计;开展相关专项审计(调查);开展对县重大项目的稽察工作;完成局领导交办的其他审计事项。 (五)大数据和政策跟踪审计股。组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用;负责在线实时联网审计监督和大数据审计工作;负责对党和国家、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况开展跟踪审计监督和综合分析研究。 (六)法制计划管理股。负责审计项目计划编制和管理及审计组织协调有关事项;负责办理授权审计事项及审计统计工作;负责审计查出问题整改工作的督查及统计汇总等综合工作;负责审理审计业务事项;承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作;组织开展法治宣传教育;承担机关行政复议、行政应诉等工作;审理有关审计业务事项,负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。承担县审计整改联席会议办公室日常工作。 |